Как отразить в бухучете создание резерва по сомнительным долгам?

NDS Reklama Image
Доброе утро! Создаем резерв по сомнительному долгу в связи с банкротством дебитора. Правильны ли наши действия? Начисление резерва Д91.02 К63 (Нужно перед этим делать инвентаризацию, справку, приказ?) При этом задолженность будет числиться на сч62, но уменьшать дебиторку по балансу. По истечении срока исковой давности или ликвидации предприятия мы делаем приказ на списание, инвентаризацию и справку с обоснование списания долга. Делаем проводку Дт63 Кт62. Дт 007 списанную Дз учитываем за балансом. Вопрос удалён модератором. Буду благодарна всем откликнувшимся. Вопрос удалён модератором.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page