Ситуация такая. Обнаружила ошибку предыдущего главного бухгалтера. Деятельность, которая подпадает в нашем регионе под ЕНВД, была отнесена на ОСНО в прошлые годы. (Услуги общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей)
Надо ли в данном случае исправлять ошибку, пересчитывать налоги на стандартке? (ЕСН, НДФЛ, НДС). Или можно оставить так?
Я в должности с 4 квартала прошлого года, и отчитываюсь по этой деятельности, как ЕНВД, а до этого периода ЕНВД не рассчитывали.
(Организация - ИП, ЕНВД по нескольким физ. показателям, т.е. непрерывно)